【かんたん!法人会計/会計】法人で会社設立初年度により、今会計期の決算は12ヶ月ありません。 その場合、決算書に出力される会計期間の修正はできますか。
決算書に印字する会計期間の変更は可能です。 [決算]-[決算書]を表示し「自社情報」タブ画面の会計期間欄で修正してください。 ※ここで設定する会計期間はあくまで印字用ですので、集計する期間を... 詳細表示
【かんたん!法人会計/会計】前期からの繰越利益がマイナスの場合、期首残高はどのように設定するのですか。
期首残高の登録は、[台帳]メニューから[残高入力]-[開始残高]ボタンより登録します。 「前期繰越利益」または「期首繰越利益」の貸方欄にマイナスで入力して下さい。 詳細表示
【かんたん!法人会計】期首残高(前年度からの繰越金額)設定はどこで入力するのですか。
[台帳]メニューから[開始残高]を選択します。勘定科目の開始残高入力画面が表示されますので、月度欄に「期首残高」を設定し、借方・貸方欄に残高を入力します。 詳細表示
ます。 ④[ファイル]-[データを開く]で、作成した翌期データを開きます。 ⑤[台帳]-[会社情報]-[基本情報]タブで会計期間と決算期が新年度に変更 詳細表示
【かんたん!法人会計】翌期の入力を開始してから、前の期の決算処理を行った。翌期に決算後の残高を移送したい。
[翌期繰越]メニューから、翌期データに繰越残高を移送することが可能です。 【手順】 ①決算終了後のデータを開き、[ファイル]-[翌期繰越]を開きます。 ... 詳細表示
【かんたん!法人会計】前期が確定する前に、翌期の入力を開始できますか。
前期が確定する前でも、翌期の入力を開始することは可能です。 【手順】 ①前期データより[ファイル]-[翌期繰越]を開き、「翌期データを新規に作成します。」を選択し[実行]します。 ... 詳細表示
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